|
|
Faktúra |
FA12 849
|
servisná prehliadka SMV
|
307,63 |
s DPH |
69
|
|
18.06.2012 |
VEPOS |
Reedukačné centrum |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
212000194
|
plyn vyúčtovanie 5/12
|
-1 779,39 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
energie2 |
Reedukačné centrum |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20121027
|
tonery
|
84,00 |
s DPH |
64
|
|
15.06.2012 |
MD Systém, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20121033
|
tlačiareň
|
295,56 |
s DPH |
68
|
|
15.06.2012 |
MD Systém, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1208892
|
potraviny
|
44,68 |
s DPH |
202
|
|
14.06.2012 |
DIAMON |
Reedukačné centrum |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
OF12079
|
potraviny
|
138,00 |
s DPH |
214
|
|
14.06.2012 |
Bartoš Stanislav |
Reedukačné centrum |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71220354
|
potraviny
|
208,07 |
s DPH |
206
|
|
14.06.2012 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
530210632
|
potraviny
|
33,53 |
s DPH |
208
|
|
14.06.2012 |
INMEDIA, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
212044123
|
potraviny
|
32,70 |
s DPH |
201
|
|
13.06.2012 |
Fega Frost, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1120615662
|
telef. poplatky SWAN
|
43,49 |
s DPH |
23
|
|
13.06.2012 |
SWAN |
Reedukačné centrum |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1208493
|
potraviny
|
98,22 |
s DPH |
202
|
|
13.06.2012 |
DIAMON |
Reedukačné centrum |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
00388
|
preddavok na plyn VO 6/12
|
1 851,00 |
s DPH |
21
|
|
13.06.2012 |
energie2 |
Reedukačné centrum |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1133200
|
preddavok na elek. energiu VO 6/12
|
1 750,22 |
s DPH |
3
|
|
13.06.2012 |
KomunalEnergy |
Reedukačné centrum |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1208490
|
potraviny
|
98,29 |
s DPH |
202
|
|
13.06.2012 |
DIAMON |
Reedukačné centrum |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
530209741
|
potraviny
|
118,30 |
s DPH |
208
|
|
13.06.2012 |
INMEDIA, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201302707
|
potraviny
|
180,37 |
s DPH |
205
|
|
13.06.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20122194
|
potraviny
|
126,56 |
s DPH |
203
|
|
13.06.2012 |
LUJAN Plus, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1034739588
|
telef. poplatky O2
|
43,50 |
s DPH |
25
|
|
12.06.2012 |
Telefonica O2 |
Reedukačné centrum |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0001147863
|
poistenie majetku 2 polrok 2012
|
980,41 |
s DPH |
|
1147863
|
12.06.2012 |
Union poisťovňa, a.s. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
11121030
|
rozbor vody ĆOV
|
54,96 |
s DPH |
49
|
|
12.06.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť VEOLIA |
Reedukačné centrum |
|
|
|
12.06.2012 |