|
|
Faktúra |
13/08937
|
potraviny
|
62,90 |
s DPH |
206
|
|
28.05.2013 |
DIAMON |
Reedukačné centrum |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20131784
|
potraviny
|
98,50 |
s DPH |
202
|
|
28.05.2013 |
LUJAN Plus, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1130367669
|
potraviny
|
196,50 |
s DPH |
201
|
|
28.05.2013 |
Fega Frost, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Objednávka |
49
|
obuv pre žiačky
|
178,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
TOPO - Ferenc Anton Ing. |
Reedukačné centrum |
Ing. Marek Mikula |
riaditeľ RC |
|
28.05.2013 |
|
|
Objednávka |
48
|
príručka mzdovej účtovníčky
|
7,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Poradca s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Mgr. Anna Vrabľová |
hospodárka |
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
46
|
dodávka plynu - maloodber
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
KomunalEnergy |
Reedukačné centrum |
Ing. Marek Mikula |
riaditeľ RC |
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
47
|
látka na záverečné skúšky
|
37,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Jurkovský Ľubomír |
Reedukačné centrum |
Mgr. Anna Vrabľová |
hospodárka |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71319179
|
potraviny
|
123,84 |
s DPH |
208
|
|
24.05.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20131690
|
potraviny
|
82,40 |
s DPH |
202
|
|
23.05.2013 |
LUJAN Plus, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/08472
|
potraviny
|
89,46 |
s DPH |
206
|
|
23.05.2013 |
DIAMON |
Reedukačné centrum |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
530312797
|
potraviny
|
48,54 |
s DPH |
203
|
|
23.05.2013 |
INMEDIA, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1642
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
210
|
|
23.05.2013 |
JANEK |
Reedukačné centrum |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1335168
|
potraviny
|
247,48 |
s DPH |
209
|
|
23.05.2013 |
MPC CESSI, a.s. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/08455
|
potraviny
|
77,87 |
s DPH |
206
|
|
23.05.2013 |
DIAMON |
Reedukačné centrum |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/046
|
oprava automat. práčky
|
15,60 |
s DPH |
42
|
|
22.05.2013 |
Šefčík Peter |
Reedukačné centrum |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
autobusová preprava
|
407,55 |
s DPH |
40
|
|
22.05.2013 |
Ondrušová Eva - autobusová preprava |
Reedukačné centrum |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213000453
|
plyn - vyúčtovanie 4/2013
|
221,89 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
energie2 |
Reedukačné centrum |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
45
|
autobusová preprava žiačok
|
299,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Ondrušová Eva - autobusová preprava |
Reedukačné centrum |
Ing. Marek Mikula |
riaditeľ RC |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1130336309
|
potraviny
|
135,90 |
s DPH |
201
|
|
17.05.2013 |
Fega Frost, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1213001580
|
elektrina - vyúčtovanie 4/13
|
-474,06 |
s DPH |
2
|
|
17.05.2013 |
KomunalEnergy |
Reedukačné centrum |
|
|
|
17.05.2013 |