|
|
Faktúra |
78/2013
|
odborná prehliadka UK skleník
|
480,00 |
s DPH |
123
|
|
20.12.2013 |
Čisár Michal |
Reedukačné centrum |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013350
|
2 ks PC + 2 LCD
|
988,00 |
s DPH |
118
|
|
19.12.2013 |
Systém House, Ing. Chalupecký |
Reedukačné centrum |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013352
|
oprava PC
|
18,00 |
s DPH |
119
|
|
19.12.2013 |
Systém House, Ing. Chalupecký |
Reedukačné centrum |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213052
|
drogistický tovar
|
61,20 |
s DPH |
113
|
|
19.12.2013 |
Zwancigerová Alžbeta |
Reedukačné centrum |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213050
|
vianočné balíčky
|
396,10 |
s DPH |
114
|
|
19.12.2013 |
Zwancigerová Alžbeta |
Reedukačné centrum |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/18
|
vianočné balíčky
|
357,00 |
s DPH |
115
|
|
19.12.2013 |
Kopťarova, rozličný tovar |
Reedukačné centrum |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0130769
|
oblečenie pre žiačky
|
999,05 |
s DPH |
121
|
|
19.12.2013 |
TOPO - Ferenc Anton Ing. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0130769
|
odevy
|
999,05 |
s DPH |
121
|
|
19.12.2013 |
TOPO - Ferenc Anton Ing. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213002616
|
plyn VO vyúčtovanie 11/13
|
-685,50 |
s DPH |
3
|
|
19.12.2013 |
energie2 |
Reedukačné centrum |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0130763
|
hyg. potreby
|
926,04 |
s DPH |
120
|
|
19.12.2013 |
TOPO - Ferenc Anton Ing. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
práce na ZTI v skleníku
|
453,33 |
s DPH |
122
|
|
19.12.2013 |
Čisár Michal |
Reedukačné centrum |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0130763
|
hygienické potreby
|
926,04 |
s DPH |
120
|
|
19.12.2013 |
TOPO - Ferenc Anton Ing. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0130761
|
čistiace prostriedky
|
1 000,00 |
s DPH |
112
|
|
18.12.2013 |
TOPO - Ferenc Anton Ing. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13129
|
materiál na údržbu
|
387,66 |
s DPH |
116
|
|
18.12.2013 |
Železiarstvo Olekšak, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1116300460
|
dovoz posypového materiálu
|
58,22 |
s DPH |
108
|
|
18.12.2013 |
Technické služby mesta levoča |
Reedukačné centrum |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
132767
|
kancelárske potreby
|
513,42 |
s DPH |
110
|
|
18.12.2013 |
MIVA, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13129
|
materiál na údržbu
|
387,66 |
s DPH |
116
|
|
18.12.2013 |
Železiarstvo Olekšak, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
132768
|
toaletné potreby
|
574,56 |
s DPH |
111
|
|
18.12.2013 |
MIVA, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
71345621
|
potraviny
|
162,14 |
s DPH |
208
|
|
18.12.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530330738
|
potraviny
|
494,21 |
s DPH |
203
|
|
17.12.2013 |
INMEDIA, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
17.12.2013 |