|
|
Faktúra |
14/01785
|
potraviny
|
48,43 |
s DPH |
206
|
|
30.01.2014 |
DIAMON |
Reedukačné centrum |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1140082139
|
potraviny
|
129,82 |
s DPH |
201
|
|
29.01.2014 |
Fega Frost, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7400854162
|
telef. poplatky - mobil 1/14
|
1,00 |
s DPH |
8
|
|
29.01.2014 |
T-Com |
Reedukačné centrum |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20148049
|
potraviny
|
31,68 |
s DPH |
210
|
|
29.01.2014 |
JANEK |
Reedukačné centrum |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1401034
|
potraviny
|
44,40 |
s DPH |
212
|
|
28.01.2014 |
BIO-plus, s.r.o. Spišská Nová Ves |
Reedukačné centrum |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1401300449
|
potraviny
|
79,73 |
s DPH |
207
|
|
28.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140289
|
potraviny
|
104,53 |
s DPH |
202
|
|
28.01.2014 |
LUJAN Plus, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/01299
|
potraviny
|
104,14 |
s DPH |
206
|
|
28.01.2014 |
DIAMON |
Reedukačné centrum |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/01298
|
potraviny
|
35,78 |
s DPH |
206
|
|
28.01.2014 |
DIAMON |
Reedukačné centrum |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2206000603
|
potraviny
|
68,29 |
s DPH |
214
|
|
28.01.2014 |
NEXT TRADE s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140227
|
potraviny
|
73,92 |
s DPH |
202
|
|
28.01.2014 |
LUJAN Plus, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014500163
|
plyn - preddavky 1/14 (skleník)
|
516,10 |
s DPH |
1
|
|
27.01.2014 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20143038
|
osivo - ODV zahradník
|
88,88 |
s DPH |
11
|
|
27.01.2014 |
AGROTRANS, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
71401896
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
208
|
|
27.01.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
71402135
|
potraviny
|
99,44 |
s DPH |
208
|
|
27.01.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014500164
|
plyn - preddavky 1/14 (krajčír. dielne)
|
387,14 |
s DPH |
1
|
|
27.01.2014 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
16
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť VEOLIA |
Reedukačné centrum |
Mgr. Anna Vrabľová |
hospodárka |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140268
|
semen pre ODV zahradník
|
333,34 |
s DPH |
12
|
|
24.01.2014 |
AQUASED s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
15
|
oprav okna
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Fľak Miroslav |
Reedukačné centrum |
Mgr. Anna Vrabľová |
hospodárka |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/00854
|
potraviny
|
41,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
DIAMON |
Reedukačné centrum |
|
|
|
23.01.2014 |